索引号 | 11332500002645232j/2025-44498 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 竞彩篮球购买:财政局 |
成文日期 | 2025-09-04 | 公开方式 | 主动公开 |
目 录
1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策、完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家和省有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策;起草财政有关规范性文件;指导全市组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3.负责各项财政收支管理。编制全市和市本级年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托,向市人大报告全市和市本级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出市与莲都区、丽水开发区财政体制改革的建议并组织实施。完善市对县(市、区)的转移支付制度,配合完善省对市县的转移支付制度。指导全市乡镇财政工作。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。
5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市本级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。
6.负责市本级政府采购监督管理。负责建设推广统一的电子化政府采购管理和交易平台。
7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务,防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行、使用等事项的相关工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。
8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权,集中统一履行市属国有金融资本出资人职责,代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。
9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要市本级统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案,制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度,管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。
11.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市本级政府投资预算和市本级政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系,组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。
13.管理全市会计工作,监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估师行业党的建设工作。
14.组织实施政府投资项目及重点行业单位财务监管工作。
15.开设救助基金专户,负责市级道路交通事故社会救助基金依法筹集、垫拨付和追偿等管理工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,竞彩篮球购买:财政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入竞彩篮球购买:财政局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.竞彩篮球购买:财政局(本级)
2.竞彩篮球购买:财会教育中心
3.竞彩篮球购买:财务总监管理中心
公开01表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,930.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,670.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 245.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 545.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 389.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 79.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,930.32 | 本年支出合计 | 58 | 6,930.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3.23 | 年末结转和结余 | 60 | 3.23 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,933.56 | 总 计 | 62 | 6,933.56 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,930.32 | 6,930.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:财政局 | 5,889.76 | 5,889.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:财会教育中心 | 232.81 | 232.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:财务总监管理中心 | 807.75 | 807.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,930.32 | 6,930.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,670.63 | 5,670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5,670.63 | 5,670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,349.76 | 4,349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 972.87 | 972.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 545.62 | 545.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.80 | 502.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.35 | 340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.45 | 162.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 389.41 | 389.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389.41 | 389.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 375.78 | 375.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,930.32 | 6,322.53 | 607.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:财政局 | 5,889.76 | 5,314.76 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:财会教育中心 | 232.81 | 200.02 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:财务总监管理中心 | 807.75 | 807.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,930.32 | 6,322.53 | 607.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,670.63 | 5,322.63 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5,670.63 | 5,322.63 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,349.76 | 4,349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 972.87 | 972.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 545.62 | 530.83 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.80 | 502.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.35 | 340.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.45 | 162.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 389.41 | 389.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389.41 | 389.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 375.78 | 375.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,930.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,670.63 | 5,670.63 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 545.62 | 545.62 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 389.41 | 389.41 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,930.32 | 本年支出合计 | 59 | 6,930.32 | 6,930.32 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,930.32 | 总 计 | 64 | 6,930.32 | 6,930.32 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,930.32 | 6,322.53 | 607.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,670.63 | 5,322.63 | 348.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5,670.63 | 5,322.63 | 348.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,349.76 | 4,349.76 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 972.87 | 972.87 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 545.62 | 530.83 | 14.79 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.80 | 502.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.35 | 340.35 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.45 | 162.45 | 0.00 | ||
20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | ||
2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 389.41 | 389.41 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389.41 | 389.41 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 375.78 | 375.78 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,151.87 | 302 | 商品和服务支出 | 948.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 871.36 | 30201 | 办公费 | 69.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 613.62 | 30202 | 印刷费 | 14.55 | 310 | 资本性支出 | 8.45 |
30103 | 奖金 | 1,287.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 17.94 | 31002 | 办公设备购置 | 8.07 |
30107 | 绩效工资 | 47.54 | 30205 | 水费 | 2.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426.10 | 30206 | 电费 | 57.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 163.22 | 30207 | 邮电费 | 25.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.38 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 255.66 | 30209 | 物业管理费 | 19.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.10 | 30211 | 差旅费 | 57.49 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 500.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.31 | 30213 | 维修(护)费 | 41.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 732.57 | 30214 | 租赁费 | 19.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 214.06 | 30215 | 会议费 | 5.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 169.63 | 30217 | 公务接待费 | 5.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.80 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 58.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 88.28 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 7.54 | 30229 | 福利费 | 177.66 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 106.95 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 67.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 5,365.93 | 公用经费合计 | 956.60 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:竞彩篮球购买:财政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 8.50 | 5.94 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 8.50 | 5.94 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2024年度收入总计6933.56万元,支出总计6933.56万元。与2023年度相比,各减少82.89万元,下降1.18%,主要原因是严格落实厉行节约要求。
本年收入合计6930.32万元,包括:财政拨款收入6930.32万元(其中:一般公共预算6930.32万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计6930.32万元,其中:基本支出6322.53万元,占91.23%;项目支出607.79万元,占8.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计6930.32万元,支出总计6930.32万元,与2023年相比,各减少82.89万元,下降1.18%,主要原因是严格落实厉行节约要求。
财政拨款支出年初预算数7001.95万元,完成年初预算的98.98%,主要原因是严格落实厉行节约要求。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6930.32万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.89 万元,下降1.18%,主要原因是严格落实厉行节约要求。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6930.32万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出5670.63万元,占81.82%。科学技术支出(类)支出245.00万元,占3.54%。社会保障和就业支出(类)支出545.62万元,占7.87%。卫生健康支出(类)支出389.41万元,占5.62%。住房保障支出(类)支出79.66万元,占1.15%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7001.95万元,支出决算为6930.32万元,完成年初预算的98.98%,主要原因是严格落实厉行节约要求。其中:
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为4404.12万元,支出决算为4349.76万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为330.00万元,支出决算为330.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为976.02万元,支出决算为972.87万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及按照预算管理要求压减一般性支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为18.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为245.00万元,支出决算为245.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为336.13万元,支出决算为340.35万元,完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及人员变动等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为168.07万元,支出决算为162.45万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及人员变动等。
社会保障和就业支出(类)补充道路交通事故社会救助基金(款)交强险罚款收入补助基金支出(项)年初预算为15.00万元,支出决算为14.79万元,完成年初预算的98.60%,决算数小于预算数的主要原因是根据省中心文件清单据实上缴上年度交强险的罚款收入。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为40.36万元,支出决算为28.04万元,完成年初预算的69.46%,决算数小于预算数的主要原因是残保金根据实际基数申报。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为375.96万元,支出决算为375.78万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及人员变动等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.63万元,支出决算为13.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排执行。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为79.66万元,支出决算为79.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排执行。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6322.53万元,其中:
人员经费5365.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费956.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.50万元,支出决算为5.94万元,完成全年预算数的69.85%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少8.07万元,下降100%,主要原因是本年度无人员因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出决算为5.94万元,占100.00%。与2023年度相比,减少1.02万元,下降14.70%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应变动。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无人员因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为8.50万元,支出决算为5.94万元,完成全年预算的69.85%,国内公务接待67批次,累计547人次。主要用于接待上级部门及基层单位来我单位调研指导、工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应变动。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出5.94万元,主要用于接待上级部门及基层单位来我单位调研指导、工作联系等支出。接待67批次,累计547人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为871.72万元,支出决算为822.46万元,完成年初预算的94.35%,决算数小于预算数的主要原因是控制日常性经费支出;比2023年度减少1.23万元,下降0.15%,主要原因是按预算管理要求压减一般性支出。
2024年度政府采购支出总额427.13万元。其中:政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出416.74万元。授予中小企业合同金额288.51万元,占政府采购支出总额的67.55%,其中:授予小微企业合同金额288.51万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.73%。
截至2024年12月31日,竞彩篮球购买:财政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,竞彩篮球购买:财政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目4个,二级项目5个,共涉及资金607.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
竞彩篮球购买:财政局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,财政数字化改革项目和财政综合业务项目绩效自评具体情况如下:
财政数字化改革项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为245万元,执行数为245万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已完成年初采购预算指标,采购内容主要包括预算管理一体化、政采云、资产云、核算云等14个业务系统运维服务。二是持续推动财政数字化改革建设。将国债项目资金监控纳入预算管理一体化,向市本级超过200家预算单位推广了统发工资系统,上线了社保基金一体化管理模块,实现财政核心业务全过程一体化,购置国产服务器设备1台,租用线路数量10条,驻场运维人员2人,完成了预期目标。三是强化网络数据安全保障,每月对服务器机房开展1次检测,每周至少进行1次日常巡查,保障各系统平稳运转。四是落实过紧日子要求,在保障基本服务质量不下降的前提下,压减、整合信息化项目4个,节约资金43.5万元,压减率达18%。2024年度,我局财政信息化支出不到全省各设区市本级财政局支出平均值的50%。发现问题及原因:部分本地部署的早期业务系统已不符合信创和安全要求,且历史业务数据管理较为粗放,存在数据安全隐患。下步举措:开展历史业务数据治理和系统信创改造工作,满足业务需求的同时,对数据进行统一归集和规范管理,强化数据安全保障。
财政综合业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成会计专业技术资格初、中、高级考试及注册会计师考试,到考人员完考率≥99%;二是开展重点绩效评价项目3个,抽取3个部门(单位)5个项目开展绩效抽评工作,对行政事业单位等开展监督检查;四是完成市直政府投资项目审核个数145项,加强政府投资项目管理,提高财政资金使用效益;五是通过对代理银行综合考评,督促代理银行规范开展国库集中支付业务,保障财政资金安全,进一步提高服务质量。发现的问题及原因:一是由于工作进度安排,上半年预算执行率偏低;二是预算绩效管理的技术力量面临挑战;三是由于债券发行进度根据上级有关要求动态调整,专项债券会计服务和法律服务进度不能完全按照预期执行。下一步改进措施:提高预算安排精准度,根据工作进度调整预算,提高财政资金使用效益。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出(类)补充道路交通事故社会救助基金(款)交强险罚款收入补助基金支出(项):指地方政府按照交强险罚款收入补助给道路交通事故社会救助基金的支出。
25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
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